Diárias Perfil DEPLAN

Objetivo

Neste perfil, cabe aos usuários do DEPLAN realizam o registro do empenho feito no Fiplan.

A analise é sempre individual, ou seja, se tiver mais de um beneficiário, o chefe imediato deverá realizar a analise, de um a um.

É importante destacar que toda a rotina de criação, assinatura e demais ações relacionadas ao empenho permanece fora do sistema de Diárias.

No sistema de Diárias, serão registradas apenas as seguintes informações:

  • Número do empenho.

  • Documento do empenho, já gerado e assinado.

Como Chegar nas Diárias

Quando uma solicitação estiver pendente de análise nessa etapa, será exibido um alerta de pendência no Vida Funcional do usuário. Esse alerta facilita o acompanhamento e agiliza o processo de análise.

image-20241126-184552.png

ou

pendnecia no VDF.jpg

Ao clicar na Opção, o sistema irá direcionar para a tela com a Solicitação pendente de analise no DEPLAN.

Como Chegar nas Diárias opção 2

No canto esquerdo superior da tela inicial do Vida Funcional (pagina do Servidor):

  1. Clica na opção dos 4 pontinhos

  1. Clica na opção Diárias. Também irá direcionar para a tela com a analises pendentes.

 

Tela com as Diárias pendentes de análise para o perfil

Ao clicar na opção dos 3 pontinhos e clicar em visualizar, irá abrir o registro a ser analisado.

Na ABA Beneficiários (#1), e depois seleciona um beneficiário (#2), e novamente na ABA beneficiário, irá aparecer os botões para a analise (#3).

 

Ao clicar em analisar abrirá a tela para a inserção dos dados que são considerados e obrigatórios para o andamento da solicitação para a próxima etapa.

Faz-se o obrigatório o preenchimento do número do Gedoc e anexar o pedido de empenho provindo do Fiplan.

  • Salvar : se clicar no salvar, irá finalizar a atuação do DEPLAN para esta solicitação e a mesma vai se mover para a próxima etapa do fluxo, que no caso será o DEFIN - Nota de Liquidação.

Mesmo que na mesma solicitação, esta ação é por Beneficiário, a ação de inserir os dados do empenho, é de forma individual, tendo que ser feita a todos os participantes um a um.

 

 

 

Fluxo dos Pedidos

Entendendo o caminhar dos pedidos

Após finalizado pelo solicitante a distribuição de andamento consiste em:

  1. Se for solicitação envolvendo servidor o primeiro passo é ir para o Chefe imediato

  2. Se for uma solicitação envolvendo Membros e seja do tipo Pós-graduação ou Capacitação, o primeiro passo é ir ao CEAF .

Depois destas duas condições, a próxima etapa do fluxo segue a tabela abaixo:

Após passar pelas Assessorias e Posteriormente pelo DG. SUB ADM, SUB JUR, PGJ, se for deferido o pedido ai segue-se as demais etapas

DAA ( quando houver aéreo / veiculo/motorista) → DEPLAN (empenho), DEFIN (nota liquidação) → DEFIN (ordem de pagamento) → DEFIN (Pagamento) → DEFIN (Prestação de Contas)

Regras de como chegar aos Valores/Quantidades

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